



หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดการระบบการควบคุมภายในของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้
· กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
· จัดทำแผนการตรวจสอบภายในแบบระยะยาวที่แยกย่อยเป็นรายปีโดยใช้แนวคิดการวางแผนการตรวจสอบตามพื้นฐานความเสี่ยง นำเสนอแผนการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในต่อคณบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี
· จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ที่ผู้บริหารหน่วยงานที่รับการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะแล้ว เสนอต่อคณบดีภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประชุมปิดการตรวจสอบกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
· ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงแก้ไขโดยหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ ตามกำหนดเวลาที่หน่วยรับตรวจระบุไว้ในรายงานซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยผู้บริหาร ในกรณีที่ไม่พบความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไข
โดยไม่มีเหตุอันควรให้รายงานคณบดีเพื่อพิจารณา
2. ให้บริการคำปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเชียวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายในตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
4. ประสานงานรับการเยี่ยม/ การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีหน้าที่
· จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใจและคณบดี พร้อมทั้งจัดส่งไปยังศูยน์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
· นำส่งแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วแก่ศูนย์ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
อำนาจหน้าที่
มีอำนาจในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และสามารถเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารให้เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฎิบัติงานตรวจสอบภายในและข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในรับมาหรือรับรู้จากการตรวจสอบให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ต้องกระทำตามที่กฎหมายระบุไว้